Ultima modifica: 30 Gennaio 2016
Istituto di Istruzione Superiore "G. Ferro" > Bandi di gara > saldo fattura n° 765 del 10/02/2014 fornitura detersivi e materiali di pulizia

saldo fattura n° 765 del 10/02/2014 fornitura detersivi e materiali di pulizia


CIG:Z7C0DBC653
Struttura proponente:Istituto di Istruzione Superiore di II Grado – Giuseppe Ferro
80005060811
Oggetto del bando:saldo fattura n° 765 del 10/02/2014 fornitura detersivi e materiali di pulizia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:217.22
Data di effettivo inizio:17/02/2014
Data di ultimazione:17/02/2014
Importo delle somme liquidate:2015: 217.22
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Ligotti Tommaso LGTTMS90D07A176Q – IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Ligotti TommasoLGTTMS90D07A176Q – IT

Torna suTorna su